6月13日-14日,吉安公司财审部组成内控检查小组对客运分公司的内部控制情况开展检查。检查组对分公司近三年的内部控制进行专项检查,重点检查制度建设、费用审批、现金票款管理、资产管理等方面的内控执行情况,采用查阅合同、会计凭证、相关业务台账、财务报表等方式查找内控管理中的漏洞,从而进一步规范各单位的内部控制工作,规避公司经营过程中的各种风险,提升基层单位的管理水平。